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宣城市人民检察院2019年度部门决算
时间:2020-09-22  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市人民检察院2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市人民检察院概况

一、部门职责

检察机关是国家监督机关,是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

1、负责对全市刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作的指导,承办应当由市人民检察院办理的审查批捕、决定逮捕案件;承办公安部门和人民检察院侦查部门提请不批捕案件的复议以及报请延长羁押期的审批工作;承办各县(市、区)人民检察院侦查监督工作中重大、疑难问题的请示和业务指导工作,研究制定有关工作计划、规定和办法。

2、负责对全市刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、以及对确有错误的判决依法提起抗诉工作;承担应当由市人民检察院审查起诉、抗诉的案件,对市人民检察院抗诉及市中级人民法院开庭审理的刑事案件出庭履行职务;对公安机关提请本院复议、复核的不起诉案件进行审查:负责对各县(市、区)抗诉或提请抗诉案件进行审查;承办各县(市、区)人民检察院在公诉工作中重大、疑难问题的请示,研究制定有关业务工作的计划、规定和办法。

3、负责对全市刑事判决、裁定的执行和看守所的执法活动是否合法的监督工作进行指导;承担驻所检察职责:承办应由市人民检察院负责受理侦查的发生在监管场所的侵权、渎职等职务犯罪案件;承担对被监管改造人员重新犯罪案件的审查批捕、审查起诉、出庭公诉和抗诉工作,负责受理、复查被监管人员及其家属的控告、申诉;承担对人民法院确有错误的减刑、假释裁定的纠正工作;承办各县(市、区)人民检察院监所检察工作中重大、疑难问题的请示;负责对全市监所检察业务进行指导;研究制定全市监所检察业务的有关规定和制度。

4、负责对全市民事审判、经济审判、行政诉讼监督工作进行指导;依法对全市各级人民法院已经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决和裁定,提出抗诉,或提请省人民检察院抗诉;出席再审法庭,依法支持抗诉;在办案中发现审判人员发生在民事、经济,行政审判活动中的循私舞弊,枉法裁判等犯罪线索应及时移送。承办各县(市、区)人民检察院民事、行政检察工作中重大、疑难问题的请示;研究制定民事、行政检察业务有关的工作制度。

5、负责对全市检察公益诉讼工作的组织、指导和办理工作, 负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件;负责办理生态环境和资源保护、国有资产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件;负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉等领域的公益诉讼案件;对同级法院开放审理的公益诉讼案件,派员出席法庭;依照有关规定提出检察建议;负责办理公益诉讼申诉案件。

6、负责对全市检察机关控告申诉、举报和刑事赔偿工作进行指导;受理公民的举报、控告和申诉;依法办理检察机关管辖的控告申诉、刑事赔偿和上级机关检察长交办的其他案件;负责督促检查控告、举报线索的查办结果;综合反映控告申诉和举报情况,对举报线索进行分流和初查;负责检察机关管辖的实名举报初查及反馈工作,负责落实“检察长接待日”制度;承办各县(市、区)人民检察院控告申诉部门的请示、备案和抗诉案件的审查批复;研究制定全市检察机关的举报、控告申诉和刑事赔偿检察业务的有关工作细则、规定。

7、负责对全市检察机关检察技术、信息网络工作和物证检验、鉴定、审核工作进行指导;承担对自侦案件,公安机关移送案件,各县(市、区)人民检察院委托案件以及符合法定条件的委托案件的勘验取证、检验鉴定、文证审查和复核鉴定工作;承担视听资料的收集、鉴定和管理工作;负责技术仪器设备的配置和管理:负责管理全市检察技术人员的培训和技术人员鉴定权的申报、管理工作;研究制定全市检察技术业务的有关工作制度。

8、负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,向领导和有关业务部门提出意见、建议;对全市检察机关贯彻党的路线、方针、政策情况进行调查研究,提出意见;负责全市检察工作的调研规划;指导全市检察机关开展执法检查;承办市人民检察院检察委员会和专家咨询委员的日常工作;收集研究检察机关办理的典型疑难案例,为院领导和业务部门提供指导办案的材料;收集管理图书资料;承担起草、审核市人民检察院有关文件、报告;对各县(市、区)人民检察院的相关业务及检察官协会工作进行指导。

9、负责检查人民检察院及其所属内设机构和检察人员遵守和执行法律、法规、纪律和上级人民检察院的决定、规定的情况;制定廉政制度,检查人民检察院及所属内设机构和检察人员执行廉政制度、推进廉政建设的情况;受理对人民检察院及其所属内设机构和检察人员违反法律、法规、纪律行为的控告、检举;调查处理人民检察院及其所属内设机构和检察人员违反法律、法规、纪律的行为;受理检察人员不服检察纪律处分决定的申诉;监督人民检察院在执法办案活动中依法办案、规范办案、文明办案、廉洁办案、安全办案情况;监督人民检察院干部录用、任免、奖惩、财务管理、政府采购、工程招标投标等工作情况;纠正损害群众利益的不正之风和损害检察形象的不良行为;组织协调、检查指导自身反腐倡廉工作,开展廉政教育、法纪教育。 

10、组织并指导全市检察机关开展宣传教育工作,承担市检察机关教育培训的计划、组织、协调、落实工作;组织安排、指导全市检察系统开展各类岗位职务培训工作;负责由上级检察院规定参加各项调训任务;总结、评比、表彰、推广全市检察系统教育培训工作的先进集体、个人和典型经验,指导、协调、督促市院和各县(市、区)院检察教育培训工作;组织开展检察新闻宣传,及时报道市院重要举措和重大会议精神,宣传检察机关强化法律监督职能、维护社会公平正义的举措和成效;承办全市检察系统表彰奖励工作,组织开展典型宣传,推进争先创优;组织开展全市检察系统的文化体育活动,推进全市检察文化建设,逐步建立和完善检察文化建设长效机制。

11、负责案件的受理及流转、案件流程监督、扣押冻结款物的监管;以市院名义制发的案件文书的监管、案件质量评查、案件数据的统计分析等工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市人民检察院2019年度部门决算包括:本级决算,与预算比较,无增加(减少)户

纳入宣城市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市人民检察院院本级

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市人民检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:安徽省宣城市人民检察院

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

0.00

一、一般公共预算财政拨款收入

2687.96

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

2577.42

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

40.34

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2687.96

本年支出合计

2617.76

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

228.42

年末结转和结余

298.62

 

 

 

 

总计

2916.38

总计

2916.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:安徽省宣城市人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  行政运行

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

2,687.96

2,687.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

2,647.62

2,647.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

2,647.62

2,647.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政运行

2,241.50

2,241.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040410

  检察监督

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

其他检察支出

166.12

166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

38.51

38.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.51

38.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:安徽省宣城市人民检察院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,617.76

2,211.64

406.12

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,577.42

2,171.30

406.12

0.00

0.00

0.00

20404

检察

2,577.42

2,171.30

406.12

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

2,171.30

2,171.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

  检察监督

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

166.12

0.00

166.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.34

40.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.51

38.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.51

38.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:安徽省宣城市人民检察院

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2687.96

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

2,577.42

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

40.34

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

2,687.96

本年支出合计

2,617.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

228.42

年末财政拨款结转和结余

298.62

0.00

一般公共预算财政拨款

228.42

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

2916.38

总计

2,916.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:安徽省宣城市人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

1675.49

302

商品和服务支出

472.02

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

325.02

30201

  办公费

37.92

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

426.9

30202

  印刷费

0.63

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

367.2

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

40.6

30204

  手续费

0.09

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.59

310

资本性支出

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

128.48

30206

  电费

34.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

22.20

31002

  办公设备购置

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.38

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.42

30209

  物业管理费

34.36

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

18.10

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

162.24

30212

因公出国(境)费用

4.63

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.12

30213

  维修(护)费

57.72

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

196.13

30214

  租赁费

5.07

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

64.14

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

10.43

30216

  培训费

2.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

1.56

30217

  公务招待费

9.20

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

16.72

30224

  被装购置费

60.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

6.34

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

10.00

30226

  劳务费

11.14

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

6.76

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

22.95

312

对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

26.95

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

12.32

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

123.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

 1739.63

公用经费合计

 472.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:安徽省宣城市人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:安徽省宣城市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

 

第三部分 宣城市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2916.38万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2916.38万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加5.58万元,增长0.19%,主要原因是按照政策规定增加工资及公积金等

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2687.96万元,其中:财政拨款收入2687.96万元,占100%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2617.76万元,其中:基本支出2211.64万元,占84.49%;项目支出406.12万元,占15.51%经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2916.38万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2916.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5.58万元,增长0.19%,主要原因按照政策规定增加工资及公积金等

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2916.38万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5.58万元,增长0.19%。主要原因是按照政策规定增加工资及公积金等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2617.76万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支减少64.61万元,下降2.41%。主要原因是由于压缩经费项目经费支出的减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2617.76万元,主要用于以下方面:公共安全支出2577.42,占98.46%;社会保障和就业支出40.34,占1.54%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881.03万元,支出决算为2617.76万元,完成年初预算的139.17%。决算数大于预算数的主要原因财政供给在职人员聘用制书记员人员工资福利的增加其中:基本支出2211.64万元,占84.49%;项目支出406.12万元,占15.51%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1579.07万元,支出决算为2171.3万元,完成年初预算的137.50%,决算数大于预算数的主要原因是财政供给人员工资普调和绩效工资的增加以及聘用书记员工资福利支出增加。

2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为240万元,支出决算为240万元,完成年初预算的100%,该项目支出主要用于业务部门的各类办案支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为166.12万元,完成年初预算的415.30%,决算数大于预算数的主要原因是培训费和检察宣传费等支出的增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.96万元,支出决算为38.51万元,完成年初预算数的175.36%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策离退休人员工资待遇的增加

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入部门预算,由财政统筹安排

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2211.64万元,其中:人员经费1739.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费472.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度安徽省宣城市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市人民检察院机关运行经费支出472.02万元,比2018年增加172.35万元,增长57.51%,主要原因是由于聘用书记员人员的增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市人民检察院政府采购支出总额234.81万元,其中:政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出215.77万元。授予中小企业合同金额234.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市人民检察院共有车辆8辆,其中:执法执勤用车5辆,特种专业技术用车3辆。单位价值50万以上的通用设备0台(套) ,单位价值100万以上的专用设备0台(套)。

(四)365网球投注_365体育投注-【中国科学院】:2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金280万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“办案业务经费、检察宣传费、检察人员培训费”3个项目开展了部门绩效评价,涉及资金280万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

本单位无市财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。